內部稽核組織
1.本公司設置稽核室以協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之有效執行並適時提供建議,以確保內部控制制度得以持續
有效實施。
2.稽核室隸屬於董事會,並依公司規模、業務狀況、管理需要及法令規定配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。目前公司稽核 室配置專任稽核主管一人。
3.稽核單位主管應列席董事會報告並每月或不定期向董事長及監察人報告內部稽核執行情形。


內部稽核人員任免、考評、薪資報酬
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,包括內部稽核主管一人,以及專任之內部稽核人員。

依本公司「招募任用管理程序」及「績效管理程序」等內部規定。
◆內部稽核主管之任免經審計委員會同意,並提董事會決議。
◆內部稽核人員之任免、考評、薪酬由稽核主管簽報至董事長,同一般員工之簽核流程。


稽核人員職責

1.督促各單位制訂內部控制制度並遵行
2.擬訂年度稽核計畫並執行
3.編制稽核報告並定期追蹤缺失
4.其他法令規定應執行之事項




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